
Аудит Рахункової показав проблеми непрозорої пріоритизації, закриті процедури відбору, допуск до конкурсу субпроєктів з неактуальною проектно-кошторисною документацією, затримки з введенням об’єктів в експлуатацію та порушення під час закупівель.
Загалом держава могла використати 200 млн євро кредитних коштів у 2015-2024 роках, але реально використано лише 108,2 млн євро. У 2019-2024 роках реалізовували 240 субпроєктів, проте введено в експлуатацію тільки 76. Ще 33 об’єкти добудовані, але не введені в експлуатацію.
Аудит показав, що рішення комісій документували неповно, тому оцінити правильність пріоритезації було неможливо. Це ускладнювало громадський контроль і створювало ризики упереджених рішень.
Висновки Межі повністю збігаються з результатами аудиту. Ми наголошували на ключових проблемах:
- відсутність прозорості роботи комісій та неоприлюднення протоколів
- недосконалі процедури відбору й відсутність пріоритезації
- комісії формуються без участі громадськості
- існування додаткових непублічних критеріїв, що впливають на результати відбору.
Усе це створює ризики несправедливого та закритого розподілу коштів і знижує ефективність відбудови.
Повний бриф за посиланням.